靖江市妇女联合会2016年部门预算
靖江市妇女联合会2016年部门预算
一、部门概况
(一)部门主要职责
1.围绕市委和市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会进步。全面提高妇女素质,推动城乡妇女在参与经济社会发展中建功立业、岗位成才。
2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育引导广大妇女做“四有”、“四自”新女性。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策的制定,切实维护妇女儿童合法权益。
4.加强与社会各界的联系,协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5.承担市妇女儿童工作委员会日常工作。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构5个,分别是:办公室(市妇女儿童工作委员会办公室)、组织宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。
(三)2016年市妇联主要工作任务
2016年,市妇联将紧紧围绕“三地四城”发展定位,以群众路线贯穿妇联工作始终,充分发挥妇联的政治优势和组织优势。加强妇女思想道德建设,践行社会主义核心价值观。广泛开展主题鲜明、富有特色的思想教育活动,用社会主义核心价值观引领妇女思想观念、价值取向和社会行为。开展“芬芳百花”女性评选活动。进一步丰富“马洲芬芳”品牌内容,开展“芬芳百花·巾帼巧手”系列评选活动,引导广大妇女学习优秀妇女典型,营造良好社会风尚,推动全市妇联工作继续走在泰州前列。丰富活动载体,推进家庭教育工作创新发展。履行家庭教育牵头职能,加强与相关部门的配合,开展“女孩安全”系列教育活动,通过主题班会、家教方案征集、家长学校等形式,推动社会、学校、家庭共同关心女孩健康成长。搭建发展平台,提高妇女参与经济建设的水平。深化巾帼文明岗主题实践活动,建立巾帼来料加工,巾帼农业科技等基地项目库,有针对性地培育各类妇字号基地。牵手女企业家、女经纪人,借助其他部门力量,联合开展培训,积极宣传妇女小额贷款优惠政策。依法维权维稳,构建保护妇女的有效机制。发挥“芬芳卫士•靖江巾帼维权志愿者联盟”作用,共同构筑妇女、未成年人犯罪的综合防控和教育挽救帮扶体系,更好地为妇女儿童提供有效的法律服务。加强组织建设,夯实妇联组织的工作基础。深化妇女儿童之家建设,努力推动日常活动兴“家”,以特色活动扩大“家”的影响力,保持“妇”字号阵地的特色。
(四)2016年市妇联部门预算编制的相关依据
根据靖江市财政局《关于编制2016年市级部门预算的通知》(靖财预[2015]12号)的要求,按照“厉行节约、量入为出、统筹兼顾、突出重点、收支平衡、公开透明”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署,结合本单位的实际情况,从严从紧编制2016年部门预算。
基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制:结合2016年工作任务,统筹编制项目支出预算。
二、市妇联部门预算表
2016年部门收支预算包括靖江市妇女联合会的收支情况。
(一)靖江市妇女联合会收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据靖江市财政局《关于下达2016年市级部门预算的通知》(靖财预[2016]1号)填列。
1、收入预算
当年收入预算161.01万元,具体为:
1.一般公共预算资金161.01万元,其中:一般公共预算拨款128.01万元,纳入预算管理非税收入33万元,主要是:“芬芳百花”宣传费15万元、补助经费6万元、宣传活动费12万元。
(二)支出预算
当年安排支出预算161.01万元。
按功能科目分类:一般公共服务支出153.32万元,主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出;住房保障支出7.69万元,主要用于本会工作人员按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴的支出。
按支出用途分类:基本支出110.01万元,其中:工资福利支出72.88万元,商品和服务支出:13.68万元,对个人和家庭补助支出23.45万元;项目支出51万元,主要有“芬芳百花”优秀女性评选15万元、“双学双比”主题活动4万元、妇儿工委办公室专项经费12万元、家庭教育工作8万元、巾帼建功活动4万元、“六一”国际儿童节2万元、“三八”国际妇女劳动节3万元、平安家庭创建工作3万元。
2016年度靖江市妇女联合收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
经济分类 |
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功能科目 |
金额 |
支出项目 |
金额 |
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一、财政拨款 |
161.01 |
一、一般公共服务支出 |
153.32 |
一、基本支出 |
110.01 |
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1、一般公共预算 |
161.01 |
二、国防支出 |
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1、工资福利支出 |
72.88 |
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2、政府性基金预算 |
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三、公共安全支出 |
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2、商品和服务支出 |
13.68 |
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二、专户管理非税资金 |
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四、教育支出 |
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3、对个人和家庭的补助 |
23.45 |
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三、其他资金 |
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五、科学技术支出 |
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二、项目支出 |
51.00 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
7.69 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、国债还本付息支出 |
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二十、其他支出 |
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当年收入合计 |
161.01 |
当年支出合计 |
161.01 |
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四、上年结转资金 |
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结转下年资金 |
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收入总计 |
161.01 |
支出总计 |
161.01 |
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六、2016年度财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算安排161.01万元,其中:行政运行102.32万元,安排基本支出102.32万元;其他群众团体事务支出51万元,安排项目支出51万元;住房公积金6.84万元,安排基本支出6.84万元;购房补贴0.85万元,安排基本出支0.85万元。
2016年度靖江市妇女联合会财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
支出预算 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
161.01 |
110.01 |
51.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
153.32 |
102.32 |
51.00 |
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20129 |
群众团体事务 |
153.32 |
102.32 |
51.00 |
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2012901 |
行政运行 |
102.32 |
102.32 |
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
51.00 |
|
51.00 |
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221 |
住房保障支出 |
7.69 |
7.69 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.69 |
7.69 |
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2210201 |
住房公积金 |
6.84 |
6.84 |
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2210203 |
购房补贴 |
0.85 |
0.85 |
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七、2016年度一般公共预算“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费支出预算为11.48万元,其中:公务接待费支出7.3万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行维护费支出4.18万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
需要说明的是,我市公务用车改革2015年12月份启动,改革后的相关运行经费预算正在测算调整之中,待决算公开时作相关详细说明。
2016年度靖江市妇女联合会一般公共预算“三公” 经费支出预算表 |
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单位:万元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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11.48 |
0 |
11.48 |
0 |
4.18 |
7.3 |